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恩施审计统筹“三支力量”增强监督合力

发布时间:2025-11-04 11:21 来源:州审计局 作者:朱遇奇

近日,湖北省恩施土家族苗族自治州人大常委会在听取并审议审计工作报告时,首次对加快推动内部审计高质量发展、规范社会审计执业行为提出具体要求,标志着全州审计监督整体效能建设迈上新台阶。

近年来,恩施州审计局持续加强对内部审计和社会审计的指导监督力度,有效统筹国家审计、内部审计和社会审计“三支力量”,着力增强审计监督合力。

高位谋划,强化顶层设计。该局坚持把加强内部审计指导监督作为一项重要政治任务,主动提请州委审计委员会审议相关工作方案,将其列入全州审计工作要点,并建立健全向州委审计委员会、州人大常委会、州政府报告内部审计和社会审计监督情况的常态化机制。推动全州审计机关从建立工作机制、强化培训指导、创新监督方式、推动成果运用等方面,细化落实举措。指导部分县市出台机关企事业单位内部审计工作指引,建立内部审计报告及整改情况向审计机关备案机制。

深入调研,实施精准指导。为摸清底数、靶向施策,该局组织力量对全州党政机关、国有企业和事业单位内部审计工作开展情况进行全面摸底,针对发现的内审机构设置、人员配备、工作开展以及社会审计执业规范性、报告质量等问题,提出针对性强的建议。

聚焦重点,提升监督质效。该局采取日常监督、审计项目监督、专项检查等方式,重点关注内部审计工作开展情况和社会审计机构报告质量。去年以来,共开展日常指导监督35次,在实施教育、公安、卫健、交通、国资监管等重点行业审计过程中,同步检查内审工作。同时,对50余份社会审计机构出具的报告开展核查,有力推动了相关单位完善制度、规范管理、提升治理水平。

建章立制,凝聚长效合力。建立内审“三个一”帮扶机制。每次审计后,在被审计单位召开一次问题分析会、开展一次工作培训会、推动建立一套内审制度和管理措施,帮助其举一反三、源头治理。建立问题“双线”反馈机制。每季度在局内通报内审指导监督情况,同时向主管部门反馈重大问题、共性问题,形成内外监督合力。健全成果运用衔接机制。对内审已经发现并纠正的问题,经核实后不再在审计报告中重复反映。